20201121:公司财务部工作流程

2022-10-23 21:22:56 145

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携笔同道公文写作范文宝典:www.xiebitongdao.com公司财务部工作流程目录账务处理流程费用报销流程............................................。


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目录

账务处理流程

费用报销流程............................................................3

工资发放流程............................................................4

工程款支付流程..........................................................5

材料成本核算管理流程.....................................................6

合同协议管理流程.........................................................7

工程款往来账务核对流程....................................................8

外出经营许可证办理及收回流程...............................................9

抵押贷款办理流程........................................................10

网上银行操作流程........................................................11

序号

责任主体

工作内容及关键节点

 

1

财务部

(出纳)

                         

出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。

2

财务部

(会计)

       

会计根据原始单据编制记账凭证,并签字盖章。

3

财务部

(主管会计)

                         

  有误                     

                           

              正确

主管会计审核凭证的合法性,并签字盖章。

4

财务部

(会计)

              

会计人员对已审核的凭证进行账套录入。

5

财务部

(主管会计)

   

 

 

                

                无误

主管会计登录账套对已录入凭证复核。

6

财务部

(会计)

 

会计对复核过的凭证过账。

7

财务部

(会计)

 

 

 

 

        审核无误   

会计进行报表输出。

8

财务部

(税务会计)

 

会计进行纳税申报。

序号

责任主体

工作内容及关键节点

 

1

报账人

                         

报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。

2

出纳

       

出纳对票据的真实性及合理性进行审查。

3

部门领导

 

                         

                         

                          

 

 

               

根据审批权限,由部门领导进行审核,对所发生费用的必要性、真实性负责,并在审粘贴单上签字。

4

公司领导

 

              

 

                           

 

 

                

1.票据金额≤300元,建筑公司领导审批;

2.300元<票据金额≤2000元,集团公司副总审批;

3.票据金额≥2000元,集团公司总经理批准。

5

出纳

 

               

 

                            

 

 

               

 出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。

5

出纳

                  

 

 

出纳审核无误后,予以报销。

6

出纳

    

编制凭证,登记现金日记账。

工资发放流程

序号

责任主体

工作内容及关键节点

 

1

人力资源部

 

 

 

                         

人力资源部每月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。

 

2

财务部

(会计)

 

       

财务部结合考勤表对逐项审核。

3

财务部

(会计)

                         

                         

                                      

财务部工资发放人员根据审核后的考勤表编制工资表,财务部领导审核无误后,报总经理审批。

4

 

 

集团公司总经理

 

 

              

 

   

                                  

 

 

                    

 总经理审批。

5

财务部

(出纳)

    

工资发放人员根据审批后的工资表,按时发放工资(原则上将工资统一发放至员工个人银行账户上)。

序号

责任主体

工作内容及关键节点

 

1

财务部

(会计)

             

 

施工单位完                         

财务部分情况开具发票或收据

2

财务部

(会计)

   

    

 

                  

工程款到账后财务部填制到账通知传递工程部

3

工程部

项目经理

                         

                         

                           

 

 

              

工程部根据财务部到账通知填制工程款支付审批表

4

项目经理

              

 

                         

 

                  

                  

项目经理对金额核对无误后在付款审批表上签字

5

工程部

   

                                                 

 

 

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